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gov - contrato:19/2019,contratado:7000667000133-AGENCIA DE TURISMO ESTRADA REAL LTDA - ME,valor:106457.40,objeto:1.1- O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE M

gov

Relação dos contratos celebrados pela UFSJ

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 26/08/2019)

contrato

19/2019

contratado

7000667000133-AGENCIA DE TURISMO ESTRADA REAL LTDA - ME

valor

106457.40

objeto

1.1- O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE VEICULOS ONIBUS, MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, SEGURO TOTAL, COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO, PARA ATENDER A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - UFSJ, NOS CAMPI LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL-REI/MG, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL.1.2- ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGAO, IDENTIFICADO NO PREAMBULO E A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.1.3- OBJETO DA CONTRATACAO:ITEM (SERVICO)LOCAL QUANTIDADEVALOR TOTAL01CAMPI DE SAO JOAO DEL-REIDIARIAR$106.457,40

vencimento

2020-04-22

status

Aberto


gov - contrato:58/2018,contratado:11754963676-HENRIQUE RESENDE RODRIGUES,valor:35200.00,objeto:CREDENCIAMENTO DE MEDICOS PRECEPTORES,vencimento:2019-12-06,status:Aberto}

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Relação dos contratos celebrados pela UFSJ

texto:
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contrato

58/2018

contratado

11754963676-HENRIQUE RESENDE RODRIGUES

valor

35200.00

objeto

CREDENCIAMENTO DE MEDICOS PRECEPTORES

vencimento

2019-12-06

status

Aberto


gov - contrato:17/2015,contratado:6981180000116-CEMIG DISTRIBUICAO S.A,valor:293119.60,objeto:FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CDB.,vencimento:2020-01-02,status:nao informado}

gov

Relação dos contratos celebrados pela UFSJ

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 26/08/2019)

contrato

17/2015

contratado

6981180000116-CEMIG DISTRIBUICAO S.A

valor

293119.60

objeto

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CDB.

vencimento

2020-01-02

status

nao informado


gov - contrato:51/2017,contratado:16790089000177-CONTROL P MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME,valor:64965.60,objeto:1.1 - O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE

gov

Relação dos contratos celebrados pela UFSJ

texto:
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contrato

51/2017

contratado

16790089000177-CONTROL P MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME

valor

64965.60

objeto

1.1 - O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS, IMPRESSAO DE DOCUMENTOS E ENCADERNACAO, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI UFSJ, BEM COMO A SEUS DISCENTES, COM INSTALACAO DE LOCAIS DE ATENDIMENTO NO CAMPUS CENTRO OESTE DONA LINDU, NA CIDADE DE DIVINOPOLIS, MG. 1.2 - TRATA-SE DE INSTRUMENTO DE CONTRATO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE REPROGRAFIA NO CAMPUS CCO, AGUARDANDO NOVA LICITACAO E VINCULA-SE AO TERMO DE REFERENCIA IDENTIFICADO NO PREAMBULO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO. DESCRICOES DETALHADAS DOS MATERIAIS E SERVICOS ESTAO CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA

vencimento

2018-01-31

status

Aberto


gov - contrato:20/2019,contratado:7000667000133-AGENCIA DE TURISMO ESTRADA REAL LTDA - ME,valor:1230097.00,objeto:1.1- O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE

gov

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texto:
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contrato

20/2019

contratado

7000667000133-AGENCIA DE TURISMO ESTRADA REAL LTDA - ME

valor

1230097.00

objeto

1.1- O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE VEICULOS ONIBUS, MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, SEGURO TOTAL, COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO, PARA ATENDER A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - UFSJ, NOS CAMPI LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DEL-REI/MG, OURO BRANCO/MG, DIVINOPOLIS/MG E SETE LAGOAS/MG, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL.1.2- ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGAO, IDENTIFICADO NO PREAMBULO E A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.1.3- OBJETO DA CONTRATACAO:ITEM (SERVICO)LOCAL QUANTIDADEVALOR TOTAL01 CAMPI SAO JOAO DEL-REIKM RODADOR$604.000,0003CAP - OURO BRANCOKM RODADOR$181.200,0004CAP - OURO BRANCODIARIA R$ 30.199,0005CCO - DIVINOPOLISKM RODADOR$181.200,0006CCO - DIVINOPOLISDIARIA R$ 30.199,0007CSL - SETE LAGOASKM RODADOR$173.100,0008CSL - SETE LAGOASDIARIA R$ 30.199,00TOTALR$1.230.097,00

vencimento

2020-04-22

status

Aberto


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