Mês Lançamento |
MAI/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
155129 |
PROVISAO RECEBIDA |
CAMPUS VERANOPOLIS/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
20RL |
DESTAQUE CONCEDIDO |
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
33903919 |
DESPESAS EMPENHADAS |
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
DESPESAS PAGAS |
|
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Natureza Despesa |
Mês Lançamento |
MAI/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
155129 |
PROVISAO RECEBIDA |
CAMPUS VERANOPOLIS/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
20RL |
DESTAQUE CONCEDIDO |
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
33903925 |
DESPESAS EMPENHADAS |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
DESPESAS PAGAS |
|
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Natureza Despesa |
Mês Lançamento |
MAI/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
155129 |
PROVISAO RECEBIDA |
CAMPUS VERANOPOLIS/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
20RL |
DESTAQUE CONCEDIDO |
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
33903943 |
DESPESAS EMPENHADAS |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
DESPESAS PAGAS |
|
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
2.476,99 |
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Natureza Despesa |
Mês Lançamento |
MAI/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
155129 |
PROVISAO RECEBIDA |
CAMPUS VERANOPOLIS/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
20RL |
DESTAQUE CONCEDIDO |
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
33903944 |
DESPESAS EMPENHADAS |
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
DESPESAS PAGAS |
|
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
844,86 |
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Natureza Despesa |
Mês Lançamento |
MAI/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
155129 |
PROVISAO RECEBIDA |
CAMPUS VERANOPOLIS/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
20RL |
DESTAQUE CONCEDIDO |
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
33903947 |
DESPESAS EMPENHADAS |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
DESPESAS PAGAS |
|
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
472,51 |
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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