Mês Lançamento |
JUN/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
151408 |
PROVISAO RECEBIDA |
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
2010 |
DESTAQUE CONCEDIDO |
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
339008-9 |
DESPESAS EMPENHADAS |
NAO SE APLICA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
1.446.423,00 |
DESPESAS PAGAS |
|
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Natureza Despesa |
Mês Lançamento |
JUN/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
151408 |
PROVISAO RECEBIDA |
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
2010 |
DESTAQUE CONCEDIDO |
ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES CIVIS |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
33900809 |
DESPESAS EMPENHADAS |
AUXILIO-CRECHE CIVIL |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
DESPESAS PAGAS |
|
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
731.912,10 |
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Natureza Despesa |
Mês Lançamento |
JUN/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
151408 |
PROVISAO RECEBIDA |
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
2011 |
DESTAQUE CONCEDIDO |
AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITA |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
339004-9 |
DESPESAS EMPENHADAS |
NAO SE APLICA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
335.363,42 |
DESPESAS PAGAS |
|
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Natureza Despesa |
Mês Lançamento |
JUN/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
151408 |
PROVISAO RECEBIDA |
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
2011 |
DESTAQUE CONCEDIDO |
AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITA |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
33900423 |
DESPESAS EMPENHADAS |
AUXILIO-TRANSPORTE |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
DESPESAS PAGAS |
|
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
170.646,38 |
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Natureza Despesa |
Mês Lançamento |
JUN/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
151408 |
PROVISAO RECEBIDA |
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
2011 |
DESTAQUE CONCEDIDO |
AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS E MILITA |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
339049-9 |
DESPESAS EMPENHADAS |
NAO SE APLICA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
2.330.572,65 |
DESPESAS PAGAS |
(327.481,98) |
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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