Mês Lançamento |
JUN/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
151408 |
PROVISAO RECEBIDA |
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
20RL |
DESTAQUE CONCEDIDO |
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
449092-9 |
DESPESAS EMPENHADAS |
NAO SE APLICA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
16,17 |
DESPESAS PAGAS |
|
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Natureza Despesa |
Mês Lançamento |
JUN/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
151408 |
PROVISAO RECEBIDA |
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
20RL |
DESTAQUE CONCEDIDO |
FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
44909239 |
DESPESAS EMPENHADAS |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
DESPESAS PAGAS |
|
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Natureza Despesa |
Mês Lançamento |
JUN/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
151408 |
PROVISAO RECEBIDA |
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
20TP |
DESTAQUE CONCEDIDO |
PESSOAL ATIVO DA UNIAO |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
319004-9 |
DESPESAS EMPENHADAS |
NAO SE APLICA |
DESPESAS LIQUIDADAS |
8.301.124,97 |
DESPESAS PAGAS |
|
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Natureza Despesa |
Mês Lançamento |
JUN/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
151408 |
PROVISAO RECEBIDA |
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
20TP |
DESTAQUE CONCEDIDO |
PESSOAL ATIVO DA UNIAO |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
31900401 |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
DESPESAS PAGAS |
|
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
3.493.646,02 |
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Natureza Despesa |
Mês Lançamento |
JUN/2017 |
UG Executora |
158141 |
Ação Governo |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
Item Informação |
151408 |
PROVISAO RECEBIDA |
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO/IFRS |
DESTAQUE RECEBIDO |
20TP |
DESTAQUE CONCEDIDO |
PESSOAL ATIVO DA UNIAO |
DESPESAS PRE-EMPENHADAS A EMPENHAR |
31900403 |
DESPESAS EMPENHADAS |
ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
DESPESAS PAGAS |
|
Métrica |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
2.785,66 |
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
|
Saldo Atual - R$ (Item Inf.) |
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Natureza Despesa |
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