uuid |
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numero |
23171.000001.2018-25 |
interessado.nome |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
assunto |
PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
data_cadastro |
02/01/2018 13:58 |
campus.nome |
CAMPUS MONTEIRO |
responsavel_atual.nome |
CLAUDIMEDE MARIA DA SILVA |
setor_atual.sigla |
PROTOCOLO-MT |
uuid |
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numero |
23171.000002.2018-70 |
interessado.nome |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
assunto |
PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO |
data_cadastro |
02/01/2018 13:59 |
campus.nome |
CAMPUS MONTEIRO |
responsavel_atual.nome |
CLAUDIMEDE MARIA DA SILVA |
setor_atual.sigla |
PROTOCOLO-MT |
uuid |
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numero |
23171.000003.2018-14 |
interessado.nome |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
assunto |
PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA |
data_cadastro |
02/01/2018 14:00 |
campus.nome |
CAMPUS MONTEIRO |
responsavel_atual.nome |
CLAUDIMEDE MARIA DA SILVA |
setor_atual.sigla |
PROTOCOLO-MT |
uuid |
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numero |
23171.000004.2018-69 |
interessado.nome |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
assunto |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IRP Nº 25/2017-UASG 160177 |
data_cadastro |
02/01/2018 14:19 |
campus.nome |
CAMPUS MONTEIRO |
responsavel_atual.nome |
Safira Mabel Bezerra Farias |
setor_atual.sigla |
CL-MT |
uuid |
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numero |
23170.000001.2018-35 |
interessado.nome |
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI- ME |
assunto |
Pagamento de NFS-e nº 2554 R$ 19.781,50 |
data_cadastro |
02/01/2018 14:46 |
campus.nome |
CAMPUS CABEDELO |
responsavel_atual.nome |
Manoel Pedro de Alcantara Assis da Silva |
setor_atual.sigla |
CFC-CB |
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