uuid |
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numero |
23381.003050.2014-11 |
interessado.nome |
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO |
assunto |
Autorização de Fornecimento (Pregão 05/2013 - UASG 170052) |
data_cadastro |
11/04/2014 10:02 |
campus.nome |
REITORIA |
responsavel_atual.nome |
Jair Herculano dos Santos |
setor_atual.sigla |
DFIN-RE |
uuid |
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numero |
23381.003051.2014-65 |
interessado.nome |
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO |
assunto |
Autorização de Fornecimento (Pregão 05/2013 - UASG 170052) |
data_cadastro |
11/04/2014 10:03 |
campus.nome |
REITORIA |
responsavel_atual.nome |
Jair Herculano dos Santos |
setor_atual.sigla |
DFIN-RE |
uuid |
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numero |
23170.001628.2014-80 |
interessado.nome |
MED TOUR LE SOLEIL TURISMO LTDA |
assunto |
Pagamento de Fatura, nº 00056177 / 00056176, R$ 1.261,20 |
data_cadastro |
11/04/2014 10:04 |
campus.nome |
CAMPUS CABEDELO |
responsavel_atual.nome |
Helena Lima de Moura |
setor_atual.sigla |
CFC-CB |
uuid |
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numero |
23381.003052.2014-18 |
interessado.nome |
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO |
assunto |
Autorização de Fornecimento (Pregão 05/2013 - UASG 170052) |
data_cadastro |
11/04/2014 10:04 |
campus.nome |
REITORIA |
responsavel_atual.nome |
Jair Herculano dos Santos |
setor_atual.sigla |
DFIN-RE |
uuid |
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numero |
23170.001629.2014-24 |
interessado.nome |
MED TOUR LE SOLEIL TURISMO LTDA |
assunto |
Pagamento de Fatura, nº 00056175 / 00056174, R$ 1.731,26 |
data_cadastro |
11/04/2014 10:07 |
campus.nome |
CAMPUS CABEDELO |
responsavel_atual.nome |
Helena Lima de Moura |
setor_atual.sigla |
CFC-CB |
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