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gov - numero:1280,ano:2013,id_unidade_requisitante:609,nome_unidade_requisitante:COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO/CCE,data_envio:25/07/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

1280

ano

2013

id_unidade_requisitante

609

nome_unidade_requisitante

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO/CCE

data_envio

25/07/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.757742

estornado

f


gov - numero:1275,ano:2013,id_unidade_requisitante:218,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI,data_envio:24/07/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.357140,estornado:f

gov

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numero

1275

ano

2013

id_unidade_requisitante

218

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI

data_envio

24/07/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.357140

estornado

f


gov - numero:1464,ano:2013,id_unidade_requisitante:606,nome_unidade_requisitante:COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS/CCS,data_envio:19/08/2013,nome_fornecedor:P.H.D. COMERCIO

gov

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numero

1464

ano

2013

id_unidade_requisitante

606

nome_unidade_requisitante

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS/CCS

data_envio

19/08/2013

nome_fornecedor

P.H.D. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

17.000000

estornado

f


gov - numero:1275,ano:2013,id_unidade_requisitante:218,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI,data_envio:24/07/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.661362,estornado:f

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numero

1275

ano

2013

id_unidade_requisitante

218

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI

data_envio

24/07/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.661362

estornado

f


gov - numero:1275,ano:2013,id_unidade_requisitante:218,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI,data_envio:24/07/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.880672,estornado:f

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Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

1275

ano

2013

id_unidade_requisitante

218

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI

data_envio

24/07/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.880672

estornado

f


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