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gov - numero:1094,ano:2013,id_unidade_requisitante:54,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI,data_envio:04/07/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.577

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

1094

ano

2013

id_unidade_requisitante

54

nome_unidade_requisitante

COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI

data_envio

04/07/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.577100

estornado

f


gov - numero:1096,ano:2013,id_unidade_requisitante:119,nome_unidade_requisitante:DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA/CCS,data_envio:04/07/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.577

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

1096

ano

2013

id_unidade_requisitante

119

nome_unidade_requisitante

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA/CCS

data_envio

04/07/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.577100

estornado

f


gov - numero:1099,ano:2013,id_unidade_requisitante:81,nome_unidade_requisitante:PRO-REITORIA DE ASSUNTOS E COMUNITARIOS,data_envio:04/07/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.577100,es

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

1099

ano

2013

id_unidade_requisitante

81

nome_unidade_requisitante

PRO-REITORIA DE ASSUNTOS E COMUNITARIOS

data_envio

04/07/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.577100

estornado

f


gov - numero:1100,ano:2013,id_unidade_requisitante:124,nome_unidade_requisitante:DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO/CCS,data_envio:04/07/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.577100,estornado:f}

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Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

1100

ano

2013

id_unidade_requisitante

124

nome_unidade_requisitante

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO/CCS

data_envio

04/07/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.577100

estornado

f


gov - numero:1104,ano:2013,id_unidade_requisitante:65,nome_unidade_requisitante:PREFEITURA UNIVERSITARIA,data_envio:04/07/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.577100,estornado:f}

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Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

1104

ano

2013

id_unidade_requisitante

65

nome_unidade_requisitante

PREFEITURA UNIVERSITARIA

data_envio

04/07/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.577100

estornado

f


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