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gov - numero:132,ano:2014,id_unidade_requisitante:281,nome_unidade_requisitante:CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL,data_envio:23/01/2014,nome_fornecedor:CAVALCANTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA -,n

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

132

ano

2014

id_unidade_requisitante

281

nome_unidade_requisitante

CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL

data_envio

23/01/2014

nome_fornecedor

CAVALCANTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA -

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

10.500000

estornado

f


gov - numero:132,ano:2014,id_unidade_requisitante:281,nome_unidade_requisitante:CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL,data_envio:23/01/2014,nome_fornecedor:CAVALCANTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA -,n

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

132

ano

2014

id_unidade_requisitante

281

nome_unidade_requisitante

CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL

data_envio

23/01/2014

nome_fornecedor

CAVALCANTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA -

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

9.400000

estornado

f


gov - numero:133,ano:2014,id_unidade_requisitante:55,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI,data_envio:23/01/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:3.512

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

133

ano

2014

id_unidade_requisitante

55

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI

data_envio

23/01/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

3.512608

estornado

f


gov - numero:133,ano:2014,id_unidade_requisitante:55,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI,data_envio:23/01/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:5.797

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

133

ano

2014

id_unidade_requisitante

55

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI

data_envio

23/01/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

5.797071

estornado

f


gov - numero:133,ano:2014,id_unidade_requisitante:55,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI,data_envio:23/01/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.820

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Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

133

ano

2014

id_unidade_requisitante

55

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI

data_envio

23/01/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.820000

estornado

f


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acesso a dados já publicados pelo governo

      

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