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gov - numero:153,ano:2014,id_unidade_requisitante:606,nome_unidade_requisitante:COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS/CCS,data_envio:27/01/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

153

ano

2014

id_unidade_requisitante

606

nome_unidade_requisitante

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS/CCS

data_envio

27/01/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.050000

estornado

f


gov - numero:153,ano:2014,id_unidade_requisitante:606,nome_unidade_requisitante:COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS/CCS,data_envio:27/01/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

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numero

153

ano

2014

id_unidade_requisitante

606

nome_unidade_requisitante

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS/CCS

data_envio

27/01/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.970000

estornado

f


gov - numero:153,ano:2014,id_unidade_requisitante:606,nome_unidade_requisitante:COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS/CCS,data_envio:27/01/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

153

ano

2014

id_unidade_requisitante

606

nome_unidade_requisitante

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS/CCS

data_envio

27/01/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.865986

estornado

f


gov - numero:154,ano:2014,id_unidade_requisitante:218,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI,data_envio:27/01/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.373616,estornado:f}

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texto:
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numero

154

ano

2014

id_unidade_requisitante

218

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI

data_envio

27/01/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.373616

estornado

f


gov - numero:154,ano:2014,id_unidade_requisitante:218,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI,data_envio:27/01/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:8.161438,estornado:f}

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Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

154

ano

2014

id_unidade_requisitante

218

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI

data_envio

27/01/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

8.161438

estornado

f


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