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gov - numero:1019,ano:2014,id_unidade_requisitante:56,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIARIO/PREUNI,data_envio:23/05/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

1019

ano

2014

id_unidade_requisitante

56

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIARIO/PREUNI

data_envio

23/05/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.810000

estornado

f


gov - numero:1019,ano:2014,id_unidade_requisitante:56,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIARIO/PREUNI,data_envio:23/05/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1

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numero

1019

ano

2014

id_unidade_requisitante

56

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIARIO/PREUNI

data_envio

23/05/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.847660

estornado

f


gov - numero:1019,ano:2014,id_unidade_requisitante:56,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIARIO/PREUNI,data_envio:23/05/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0

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numero

1019

ano

2014

id_unidade_requisitante

56

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIARIO/PREUNI

data_envio

23/05/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.422897

estornado

f


gov - numero:1020,ano:2014,id_unidade_requisitante:54,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI,data_envio:23/05/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:3.512

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numero

1020

ano

2014

id_unidade_requisitante

54

nome_unidade_requisitante

COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI

data_envio

23/05/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

3.512608

estornado

f


gov - numero:1020,ano:2014,id_unidade_requisitante:54,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI,data_envio:23/05/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:3.238

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Requisições de materiais e serviços contratados

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numero

1020

ano

2014

id_unidade_requisitante

54

nome_unidade_requisitante

COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI

data_envio

23/05/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

3.238455

estornado

f


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acesso a dados já publicados pelo governo

      

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