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gov - numero:1065,ano:2014,id_unidade_requisitante:628,nome_unidade_requisitante:RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/CPCE,data_envio:02/06/2014,nome_fornecedor:GILDOMAR SOARES DA SILVA - ME,natureza_despesa:MAT. CONS

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

1065

ano

2014

id_unidade_requisitante

628

nome_unidade_requisitante

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/CPCE

data_envio

02/06/2014

nome_fornecedor

GILDOMAR SOARES DA SILVA - ME

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

2.350000

estornado

f


gov - numero:1065,ano:2014,id_unidade_requisitante:628,nome_unidade_requisitante:RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/CPCE,data_envio:02/06/2014,nome_fornecedor:GILDOMAR SOARES DA SILVA - ME,natureza_despesa:MAT. CONS

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

1065

ano

2014

id_unidade_requisitante

628

nome_unidade_requisitante

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/CPCE

data_envio

02/06/2014

nome_fornecedor

GILDOMAR SOARES DA SILVA - ME

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

2.090000

estornado

f


gov - numero:1066,ano:2014,id_unidade_requisitante:54,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI,data_envio:02/06/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.584

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

1066

ano

2014

id_unidade_requisitante

54

nome_unidade_requisitante

COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI

data_envio

02/06/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.584777

estornado

f


gov - numero:1066,ano:2014,id_unidade_requisitante:54,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI,data_envio:02/06/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.773

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

1066

ano

2014

id_unidade_requisitante

54

nome_unidade_requisitante

COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI

data_envio

02/06/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.773518

estornado

f


gov - numero:1073,ano:2014,id_unidade_requisitante:363,nome_unidade_requisitante:OUVIDORIA DA UFPI,data_envio:02/06/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.354415,estornado:f}

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Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

1073

ano

2014

id_unidade_requisitante

363

nome_unidade_requisitante

OUVIDORIA DA UFPI

data_envio

02/06/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.354415

estornado

f


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