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gov - numero:2139,ano:2014,id_unidade_requisitante:281,nome_unidade_requisitante:CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL,data_envio:19/09/2014,nome_fornecedor:GILDOMAR SOARES DA SILVA - ME,natureza_despesa:MAT. CONS

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Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

2139

ano

2014

id_unidade_requisitante

281

nome_unidade_requisitante

CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL

data_envio

19/09/2014

nome_fornecedor

GILDOMAR SOARES DA SILVA - ME

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

8.090000

estornado

f


gov - numero:2140,ano:2014,id_unidade_requisitante:189,nome_unidade_requisitante:NUCLEO DE EST PESQ E PROC DE ALIMENTOS,data_envio:19/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:9.490000,es

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numero

2140

ano

2014

id_unidade_requisitante

189

nome_unidade_requisitante

NUCLEO DE EST PESQ E PROC DE ALIMENTOS

data_envio

19/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

9.490000

estornado

f


gov - numero:2142,ano:2014,id_unidade_requisitante:115,nome_unidade_requisitante:DEPARTAMENTO DE CLÍNICA GERAL/CCS,data_envio:22/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:2.094337,estorna

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numero

2142

ano

2014

id_unidade_requisitante

115

nome_unidade_requisitante

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA GERAL/CCS

data_envio

22/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

2.094337

estornado

f


gov - numero:2142,ano:2014,id_unidade_requisitante:115,nome_unidade_requisitante:DEPARTAMENTO DE CLÍNICA GERAL/CCS,data_envio:22/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.720000,estorna

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numero

2142

ano

2014

id_unidade_requisitante

115

nome_unidade_requisitante

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA GERAL/CCS

data_envio

22/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.720000

estornado

f


gov - numero:2142,ano:2014,id_unidade_requisitante:115,nome_unidade_requisitante:DEPARTAMENTO DE CLÍNICA GERAL/CCS,data_envio:22/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.090000,estorna

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2142

ano

2014

id_unidade_requisitante

115

nome_unidade_requisitante

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA GERAL/CCS

data_envio

22/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.090000

estornado

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