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gov - numero:2175,ano:2014,id_unidade_requisitante:795,nome_unidade_requisitante:GERENCIA DE CONTRATOS/PRAD,data_envio:25/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.940000,estornado:f}

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

2175

ano

2014

id_unidade_requisitante

795

nome_unidade_requisitante

GERENCIA DE CONTRATOS/PRAD

data_envio

25/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.940000

estornado

f


gov - numero:2173,ano:2014,id_unidade_requisitante:368,nome_unidade_requisitante:COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL/CCA,data_envio:24/09/2014,nome_fornecedor:QUALIVIDROS DISTRIBUIDOR

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Requisições de materiais e serviços contratados

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numero

2173

ano

2014

id_unidade_requisitante

368

nome_unidade_requisitante

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL/CCA

data_envio

24/09/2014

nome_fornecedor

QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

4.440000

estornado

f


gov - numero:1970,ano:2017,id_unidade_requisitante:171,nome_unidade_requisitante:CENTRO DE CIENCIAS DA EDUCACAO,data_envio:08/08/2017,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.409109,estornado:

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Requisições de materiais e serviços contratados

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numero

1970

ano

2017

id_unidade_requisitante

171

nome_unidade_requisitante

CENTRO DE CIENCIAS DA EDUCACAO

data_envio

08/08/2017

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.409109

estornado

f


gov - numero:2177,ano:2014,id_unidade_requisitante:18,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE PROGRAMAS E MATRICULAS/DAA,data_envio:25/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:2.700907,esto

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numero

2177

ano

2014

id_unidade_requisitante

18

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE PROGRAMAS E MATRICULAS/DAA

data_envio

25/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

2.700907

estornado

f


gov - numero:2175,ano:2014,id_unidade_requisitante:795,nome_unidade_requisitante:GERENCIA DE CONTRATOS/PRAD,data_envio:25/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.042148,estornado:f}

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Requisições de materiais e serviços contratados

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numero

2175

ano

2014

id_unidade_requisitante

795

nome_unidade_requisitante

GERENCIA DE CONTRATOS/PRAD

data_envio

25/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.042148

estornado

f


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