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gov - numero:2180,ano:2014,id_unidade_requisitante:203,nome_unidade_requisitante:CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO/UFPI,data_envio:25/09/2014,nome_fornecedor:QUALY COMERCIAL EIRELI,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

2180

ano

2014

id_unidade_requisitante

203

nome_unidade_requisitante

CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO/UFPI

data_envio

25/09/2014

nome_fornecedor

QUALY COMERCIAL EIRELI

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

7.800000

estornado

f


gov - numero:2180,ano:2014,id_unidade_requisitante:203,nome_unidade_requisitante:CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO/UFPI,data_envio:25/09/2014,nome_fornecedor:QUALY COMERCIAL EIRELI,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

2180

ano

2014

id_unidade_requisitante

203

nome_unidade_requisitante

CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO/UFPI

data_envio

25/09/2014

nome_fornecedor

QUALY COMERCIAL EIRELI

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

22.000000

estornado

f


gov - numero:2183,ano:2014,id_unidade_requisitante:41,nome_unidade_requisitante:PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO,data_envio:25/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:2.700907,estornado:f}

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

2183

ano

2014

id_unidade_requisitante

41

nome_unidade_requisitante

PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO

data_envio

25/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

2.700907

estornado

f


gov - numero:2183,ano:2014,id_unidade_requisitante:41,nome_unidade_requisitante:PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO,data_envio:25/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.733191,estornado:f}

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

2183

ano

2014

id_unidade_requisitante

41

nome_unidade_requisitante

PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO

data_envio

25/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.733191

estornado

f


gov - numero:2197,ano:2014,id_unidade_requisitante:218,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI,data_envio:26/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:2.094337,estornado:f

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Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

2197

ano

2014

id_unidade_requisitante

218

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI

data_envio

26/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

2.094337

estornado

f


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