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gov - numero:2205,ano:2014,id_unidade_requisitante:52,nome_unidade_requisitante:BIOTÉRIO CENTRAL,data_envio:26/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:5.580000,estornado:f}

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

2205

ano

2014

id_unidade_requisitante

52

nome_unidade_requisitante

BIOTÉRIO CENTRAL

data_envio

26/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

5.580000

estornado

f


gov - numero:2205,ano:2014,id_unidade_requisitante:52,nome_unidade_requisitante:BIOTÉRIO CENTRAL,data_envio:26/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.780000,estornado:f}

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Requisições de materiais e serviços contratados

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numero

2205

ano

2014

id_unidade_requisitante

52

nome_unidade_requisitante

BIOTÉRIO CENTRAL

data_envio

26/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.780000

estornado

f


gov - numero:2205,ano:2014,id_unidade_requisitante:52,nome_unidade_requisitante:BIOTÉRIO CENTRAL,data_envio:26/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.938716,estornado:f}

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Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

2205

ano

2014

id_unidade_requisitante

52

nome_unidade_requisitante

BIOTÉRIO CENTRAL

data_envio

26/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.938716

estornado

f


gov - numero:2205,ano:2014,id_unidade_requisitante:52,nome_unidade_requisitante:BIOTÉRIO CENTRAL,data_envio:26/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.906328,estornado:f}

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Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

2205

ano

2014

id_unidade_requisitante

52

nome_unidade_requisitante

BIOTÉRIO CENTRAL

data_envio

26/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.906328

estornado

f


gov - numero:2206,ano:2014,id_unidade_requisitante:55,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI,data_envio:26/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:2.90

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numero

2206

ano

2014

id_unidade_requisitante

55

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI

data_envio

26/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

2.900000

estornado

f


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