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gov - numero:2206,ano:2014,id_unidade_requisitante:55,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI,data_envio:26/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:9.51

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

2206

ano

2014

id_unidade_requisitante

55

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI

data_envio

26/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

9.512690

estornado

f


gov - numero:2206,ano:2014,id_unidade_requisitante:55,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI,data_envio:26/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.78

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

2206

ano

2014

id_unidade_requisitante

55

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI

data_envio

26/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.780000

estornado

f


gov - numero:2206,ano:2014,id_unidade_requisitante:55,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI,data_envio:26/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:14.8

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

2206

ano

2014

id_unidade_requisitante

55

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI

data_envio

26/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

14.899944

estornado

f


gov - numero:2206,ano:2014,id_unidade_requisitante:55,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI,data_envio:26/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:12.3

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

2206

ano

2014

id_unidade_requisitante

55

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/PREUNI

data_envio

26/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

12.316828

estornado

f


gov - numero:2207,ano:2014,id_unidade_requisitante:54,nome_unidade_requisitante:COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI,data_envio:26/09/2014,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.733

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

2207

ano

2014

id_unidade_requisitante

54

nome_unidade_requisitante

COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS/PREUNI

data_envio

26/09/2014

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.733191

estornado

f


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acesso a dados já publicados pelo governo

      

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