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gov - numero:28,ano:2013,id_unidade_requisitante:115,nome_unidade_requisitante:DEPARTAMENTO DE CLÍNICA GERAL/CCS,data_envio:18/02/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:2.900000,estornado

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

28

ano

2013

id_unidade_requisitante

115

nome_unidade_requisitante

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA GERAL/CCS

data_envio

18/02/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

2.900000

estornado

f


gov - numero:29,ano:2013,id_unidade_requisitante:53,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE PROTOCOLO E DOCUMENTACAO,data_envio:18/02/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.890000,estornad

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

29

ano

2013

id_unidade_requisitante

53

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE PROTOCOLO E DOCUMENTACAO

data_envio

18/02/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.890000

estornado

f


gov - numero:30,ano:2013,id_unidade_requisitante:43,nome_unidade_requisitante:DIRETORIA ADMINISTRATIVA/PRAD,data_envio:18/02/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:77.000000,estornado:f}

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

30

ano

2013

id_unidade_requisitante

43

nome_unidade_requisitante

DIRETORIA ADMINISTRATIVA/PRAD

data_envio

18/02/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

77.000000

estornado

f


gov - numero:38,ano:2013,id_unidade_requisitante:35,nome_unidade_requisitante:PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,data_envio:19/02/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.590000,est

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

38

ano

2013

id_unidade_requisitante

35

nome_unidade_requisitante

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

data_envio

19/02/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.590000

estornado

f


gov - numero:38,ano:2013,id_unidade_requisitante:35,nome_unidade_requisitante:PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,data_envio:19/02/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:1.550000,est

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
ver Fonte/+info (dt.atualização: 07/12/2018)

numero

38

ano

2013

id_unidade_requisitante

35

nome_unidade_requisitante

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

data_envio

19/02/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

1.550000

estornado

f


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