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gov - numero:74,ano:2013,id_unidade_requisitante:606,nome_unidade_requisitante:COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS/CCS,data_envio:21/02/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

74

ano

2013

id_unidade_requisitante

606

nome_unidade_requisitante

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS/CCS

data_envio

21/02/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.609160

estornado

f


gov - numero:76,ano:2013,id_unidade_requisitante:81,nome_unidade_requisitante:PRO-REITORIA DE ASSUNTOS E COMUNITARIOS,data_envio:21/02/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.609160,esto

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

76

ano

2013

id_unidade_requisitante

81

nome_unidade_requisitante

PRO-REITORIA DE ASSUNTOS E COMUNITARIOS

data_envio

21/02/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.609160

estornado

f


gov - numero:106,ano:2013,id_unidade_requisitante:94,nome_unidade_requisitante:COLÉGIO TÉCNICO DE TERESINA/UFPI,data_envio:25/02/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.609160,estornado:

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

106

ano

2013

id_unidade_requisitante

94

nome_unidade_requisitante

COLÉGIO TÉCNICO DE TERESINA/UFPI

data_envio

25/02/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.609160

estornado

f


gov - numero:116,ano:2013,id_unidade_requisitante:49,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE COMPRAS,data_envio:25/02/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.609160,estornado:f}

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

116

ano

2013

id_unidade_requisitante

49

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE COMPRAS

data_envio

25/02/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.609160

estornado

f


gov - numero:137,ano:2013,id_unidade_requisitante:218,nome_unidade_requisitante:DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI,data_envio:27/02/2013,nome_fornecedor:,natureza_despesa:MAT. CONSUMO,valor:0.609160,estornado:f}

gov

Requisições de materiais e serviços contratados

texto:
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numero

137

ano

2013

id_unidade_requisitante

218

nome_unidade_requisitante

DIVISAO DE TRANSPORTES/PREUNI

data_envio

27/02/2013

nome_fornecedor

natureza_despesa

MAT. CONSUMO

valor

0.609160

estornado

f


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